08年中報顯示,公司08年中期實現營業收入85.52億元,同比增長25.81%;歸屬于母公司股東的凈利潤9.47億元,同比增長143.60%;基本每股收益0.55元。
晨鳴紙業(000488,01812)、晨鳴B(200488)8月29日發布2008年中期報告顯示,公司2008年上半年實現營業收入85.52億元,同比增長25.81%;營業利潤11.86億元,同比增長135.98%;利潤總額13.47億元,同比增長117.87%;歸屬于母公司股東的凈利潤9.47億元,同比增長143.60%;公司基本每股收益0.55元。
公司所屬行業為輕工造紙業,主營業務為機制紙及板紙和造紙原料、造紙機械、電力、熱力的生產與銷售。其中,機制紙在報告期內實現主營業務收入80.14億元,占公司全部營業收入的比重達到93.71%。公司積極根據市場需求和外部競爭環境進行結構性調整,同時對部分生產線進行改產改造,使產品結構逐步轉向與市場需求結構同步,結構優化確保公司實現產銷同步穩定增長,取得良好的經濟效益。
報告期內,公司營業收入同比增加17.55億元,營業利潤同比增加6.83億元,歸屬于母公司股東凈利潤同比增加5.58億元,主要是由于公司9.8萬噸廢紙脫墨漿項目、吉林日產300噸化學漿生產線投入使用,本部年產30萬噸超壓紙項目、吉林晨鳴18萬噸輕涂紙項目全面達產,生產規模擴大,公司加強銷售管理力度,使產量與銷量都有所增加,同時公司主要產品價格有不同程度的上漲。上半年,公司實現機制紙產量158.52萬噸,銷量152.18萬噸,與2007年同期相比分別增長20.09%、14.42%。
近年來,隨著國家節能降耗和環保減排政策,以及"十一五"規劃對造紙企業淘汰落后產能等宏觀政策的有力實施,通過加大對環保不達標企業和落后產能的關停力度,逐漸改變紙產品的市場供需關系,同時受原料成本上漲等多重因素驅動,自2007年下半年以來,公司多種產品均保持不同幅度的價格提升,進一步提高公司產品的盈利能力。
報告期內,公司繼續對采購、銷售、財務管理、環保節能、公司治理等環節采取多管齊下的管理方針,一方面重點抓好新項目建設工作,同時努力提高新建項目的運行效率,另一方面努力開拓國內、外市場,提高產品的市場占有率,并依靠多年積累的國際先進管理經驗以及強大的綜合實力,努力克服生產經營中出現的問題,實現多項經營指標的持續穩步增長。
同時,公司積極努力通過節能降耗、優化生產工藝、生產設備技術改造等多種手段強化成本控制,緩解原料價格上漲給公司帶來的壓力。同時適時根據市場需求調整產品結構,對部分生產線進行轉產改造,加大中高端產品的研發和生產,以滿足客戶的不同需求,經營狀況得到較好的改善。公司還需要面對新的環保要求、新增產品的市場開拓、原料價格上漲等多方面的挑戰。
公司目前原材料的進口主要以木漿和廢紙為主,其中木漿價格在經歷過去幾年的持續上漲后,受到國際木漿新增生產線竣工投產的影響,市場供給增加,木漿價格逐漸得到緩解,保持高位震蕩的趨勢,并未進一步上漲。而廢紙則因國內新增新聞紙生產線對原材料需求增長的原因而加速上漲,增加公司部分紙品的成本壓力,為此,報告期內,公司嚴格執行采購制度,從成本控制角度采取積極措施,在保證生產所需庫存的同時按計劃采購。
2008年下半年,公司仍將緊緊圍繞年初制定的目標任務,以經濟效益為中心,繼續在下半年加快結構調整,增強自主創新,強化節能減排,加強品牌建設,以保持公司上半年良好的發展勢頭。
為此,公司將對附加值低、資源消耗大的產品進行優化調整,淘汰落后的生產工藝、裝備和原料,提高技術裝備水平和產品檔次;抓好新投產項目建設,盡快達產達效;根據市場需求,考察、論證科技含量高、附加值高的項目,做好項目儲備,以項目建設帶動結構調整。
公司將加強與國際先進造紙企業以及國內外科研結構的交流合作;加快公司自制漿生產線的改造,提高自制漿質量和產能,進一步優化原料結構;加快新產品開發,積極開發生產高附加值、高科技含量的新產品。
公司還將把降低水資源消耗作為節能減排工作的重點,開發和推廣利用節水新技術、新工藝、新設備,提高水的重復利用率;抓好造紙廢水深度處理回用項目,提高中水回用率;加快污水處理系統技術改造、固體廢物回收處理和熱電系統脫硫改造等工作進度,提高環保工作水平等。
公司將努力推進湛江晨鳴木漿項目及配套原料林基地建設進度,實現與木漿項目的協調發展;加快湖北林業項目基地建設,打造"林漿紙一體化"的產業鏈。
公司H股發行工作已于報告期內完成,本次融資大大改善公司的資產負債結構,從根本上解決湛江木漿項目的建設資本金問題。公司將嚴格按照募集資金用途,更加合理有效的精心組織、科學調度,實創造一切有利條件,使項目建設按計劃高質量的推進。